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Operazioni contabili di chiusura bilancio
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Operazioni Contabili di chiusura bilancio

Dopo aver effettuato le scritture di fine esercizio (fatture da ricevere, ratei e risconti, Fondi spese future, ammortamenti, rimanenze di magazzino ecc.) si dispone di tutte le informazioni per calcolare l'utile (o la perdita) di esercizio. Per ottenere il calcolo dell'utile o perdita utilizzare la finestra stampa Situazione Costi e Ricavi.

Argomenti correlati: Archivi di base per contabilità, Piano dei conti, Causali contabili, Movimenti non Iva - primanota, Trasporto saldi apertura, libro giornale, stampe contabili.

Rilevato l'utile o la perdita di esercizio si possono effettuare automaticamente (oppure manualmente con la finestra movimenti non iva - primanota) le seguenti scritture o contabili:
Per altri dettagli e per i meno esperti consultare il 'Manuale di contabilità di WinCoge'

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1) Giro perdite e profitti a diversi (conti economici di costo)
Giro diversi (conti economici di ricavo) a perdite e profitti
Inserire data registrazione, conto, causale e premere Conferma giro economici
Dopo questa operazione il saldo dei conti economici deve essere zero. Per verificarlo è necessario effettuare la stampa del bilancio di verifica.

2) Profitti/Perdite a Utile/Perdita di esercizio
(in caso di utile)
oppure
Utile/Perdita di esercizio a Profitti/Perdite (in caso di perdita)
Inserire data registrazione, conto, causale e premere Conferma giro utile/perdita

3) Chiusura patrimoniali
Effettuare questa operazione solo dopo aver trasportato i saldi sull'anno nuovo (vedere capitolo Trasporto saldi contabili da anno vecchio a nuovo) altrimenti i saldi risulteranno azzerati e si dovranno effettuare le scritture manualmente.
Inserire data registrazione, conto, causale e premere Conferma chiusura conti.
Dopo aver registrato la chiusura patrimoniali il saldo di tutti i conti deve essere zero. Per verificarlo è necessario effettuare la stampa del bilancio di verifica.
Nelle stampe del bilancio di verifica , situazione patrimoniale e situazione contabile clienti/fornitori è possibile ottenere la stampa con i saldi anche dopo la chiusura dei conti patrimoniali impostando la causale nella casella Escludo chiusura conti.

Per rettificare le scritture contabili create automaticamente:
Tramite la finestra movimenti non iva - primanota si possono aprire e modificare.

Per effettuare manualmente le chiusure:
Tramite la finestra movimenti non iva - primanota si effettuano scritture contabili.

Per annullare queste scritture contabili utilizzare la finestra movimenti non iva - primanota oppure la finestra eliminazione articoli da n. ... a n. .